Orden de Compra. Nº3305-215-AG25 "Orden de Compra ágil: 3305-170-COT25 Insumos J.I La Esperanza"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-215-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 3305-170-COT25 Insumos J.I La Esperanza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación San Diego 431
Comuna Tucapel
Impuesto 12122
Dirección de Envío de la Factura San Diego 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANFU CHILE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANGELA FUENTES SPA
R.U.T. 77.919.245-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANFU CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42222104
Portasuero o pedestal de línea arterial o intravenosa2Botellasuero fisiológico de 500 ml  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos2Cajaparche curitas de 100 unidades c/u  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
53131624
Toallitas húmedas2Cajatoallitas de ALCOHOL de 100 unidades para botiquín   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
42311532
Apósitos secos10Unidadapósito estéril para lesiones  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
42142111
Almohadas o compresas de hielo terapéuticas2Unidadbolsa de frio instantáneo  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
31201515
Cintas de papel2Rollotela adhesiva de papel  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
Total Neto $ 63.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.122
TOTAL OC $ 75.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.