1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3352-82-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
FDOS INTERNOS - MANTENIMIENTO CASINO DE SOF. MATERIALES DE FERRETERIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3352-13-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
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R.U.T. |
61.101.024-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
5209,99 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
IVIAL SERVICIOS SPA |
Razón Social |
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
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R.U.T. |
76.623.919-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IVIAL SERVICIOS SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121505
| Rotuladores de tela | 1 | Rollo | TELA FELPA | Tela Felpa Rojo x 5 mretros
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$ 27.421,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.421
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$ 27.421
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Total Neto
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$ 27.421
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.210
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$ 32.631
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.