1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2196-387-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
14-07-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MALLA MOSQUETERA METÁLICA 120 DESDE 2196-204-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
24700 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-07-2023 |
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Proveedor |
FRAMOR SPA |
Razón Social |
FRAMOR SPA
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R.U.T. |
76.740.389-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FRAMOR SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11162111
| Malla | 2 | Rollo | Requiere cotizar almenos 2 rollos de malla mosquetera metálica de 1.20, para cambio de mallas de ventana de nuestro hospital. | DESDE 2196-204-COT23 |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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Total Neto
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$ 130.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.700
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$ 154.700
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.