Orden de Compra. Nº2583-202-AG25 "SMAPA OPERACIONES 39431; LLAVE DE PASO BRONCE, CODO BRONCE, TERMINAL DE BRONCE, UNION AMERICANA DE BRONCE, COPLA DE BRONCE, ETC., Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-133-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-202-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SMAPA OPERACIONES 39431; LLAVE DE PASO BRONCE, CODO BRONCE, TERMINAL DE BRONCE, UNION AMERICANA DE BRONCE, COPLA DE BRONCE, ETC., Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-133-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación Avda. 5 de Abril N°0260
Comuna Maipú
Impuesto 643720
Dirección de Envío de la Factura Avda. 5 de Abril N°0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142315
Acoplamientos de tubería1Unidad10 llaves de paso de bronce 3" so so o hi hi reforzada Nibsa o equivalente/ 20 codo de bronce 3" so so/ 10 codo de bronce 3" so he/ 10 terminal de bronce 3" so hi/ 20 terminal de bronce 3" so he/ 10 unión americana de bronce 3" so so/ 10 copla de bronce 3" so so/ 3 metros cañería cobre de 3", (se adjunta solicitud de pedido, ficha económica; multas; subir fichas técnicas de lo requerido.  $ 3.388.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.388.000 $ 3.388.000
Total Neto $ 3.388.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 643.720
TOTAL OC $ 4.031.720


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.126.205-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.