Orden de Compra. Nº2188-182-AG24 "COMPRA DE CAJAS PLASTICAS Y OTROS MATERIALES MEMO 148 CARGO AL HOSPITAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2188-182-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CAJAS PLASTICAS Y OTROS MATERIALES MEMO 148 CARGO AL HOSPITAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coinco
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1235 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157
Comuna Coinco
Impuesto 28120
Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIVIMAX SPA
Razón Social MULTIVIMAX SPA
R.U.T. 77.882.342-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIVIMAX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122019
Cajas de archivo o accesorios4UnidadCAJA MEDIANA DE 13 LITROS. (ADJUNTAR IMAGEN)  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
44122019
Cajas de archivo o accesorios2UnidadCAJA PLÁSTICA TIPO BAÚL. (ADJUNTAR IMAGEN)  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
52151507
Bombillas o pajillas para beber5PackPACK DE BOMBILLAS PARA LIQUIDOS.(ADJUNTAR IMAGEN)  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
24111503
Bolsas de plástico2RolloBOLSAS TRANSPARENTES PARA HELADOS.(ADJUNTAR IMAGEN)  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 148.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.120
TOTAL OC $ 176.120


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.882.342-K Ver adjunto