1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2430-47-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE 100 COLACIONES, SEGUN DETALLE ADJUNTO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
|
R.U.T. |
69.020.300-6 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN |
Comuna |
Antofagasta
|
Impuesto |
117800 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
|
LA ENTREGA DEBE COORDINAR CON MYRIAM OCHOA AL CELULAR +56982053338 | LA ENTREGA DEBE COORDINAR CON MYRIAM OCHOA AL CELULAR +56982053338 |
|
Proveedor |
COFFEE BREAK SpA |
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES COFFEE BREAK SPA
|
R.U.T. |
77.969.597-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
COFFEE BREAK SpA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181901
| Pan fresco | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE 100 COLACIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO | |
$ 620.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 620.000
|
$ 620.000
|
|
Total Neto
|
$ 620.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 117.800
|
$ 737.800
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.