1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
875646-3342-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
VVH.COMPRA DE TOALLIATS DESINFECTANTES ASIGNADO A 875646-519-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
|
R.U.T. |
61.602.057-9 |
Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias |
Comuna |
Valparaíso
|
Impuesto |
337440 |
Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
|
Proveedor |
Dipromed S.A. - |
Razón Social |
DIPROMED S A
|
R.U.T. |
86.397.000-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Dipromed S.A. - |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131502
| Paños de limpieza | 120 | Unidad | Paño desinfectante Oxivir | Paño desinfectante Oxivir |
$ 14.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.776.000
|
$ 1.776.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.776.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 337.440
|
$ 2.113.440
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.