Orden de Compra. Nº3947-500-SE24 "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DEL "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO , LÍNEA EMERGENCIA , PROTYECTO CATASTROFE POR ACCION CLIMATICA EN SANTA JUANA , HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR HUALEREHUE CODIGO 1-C-2024-1103"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-500-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DEL "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO , LÍNEA EMERGENCIA , PROTYECTO CATASTROFE POR ACCION CLIMATICA EN SANTA JUANA , HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR HUALEREHUE CODIGO 1-C-2024-1103
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004003017 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 533001,3
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial FyH SpA
Razón Social COMERCIAL FYH SPA
R.U.T. 77.097.665-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial FyH SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables30UnidadGUANTE DE CABRITILLA SIN FORRO CERTIFICADOGUANTE DE CABRITILLA SIN FORRO CERTIFICADO , SEGUN COTIZACION $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.070 $ 98.070
27112012
Criba jardinera15UnidadWADERS PARA PESCA TRAJE BOTA MAS CHAQUETAWADERS PARA PESCA TRAJE BOTA MAS CHAQUETA , SEGUN COTIZACION $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre15UnidadOVEROL AZUL C/REFLECTANTE TALLAS S M L XL XXLOVEROL AZUL C/REFLECTANTE TALLAS S M L XL XXL, SEGUN COTIZACION $ 17.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200
53111601
Zapatos de hombre15UnidadBOTIN DE SEGURIDAD TITÁN MAXWORKBOTIN DE SEGURIDAD TITÁN MAXWORK , SEGUN COTIZACION $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
47131611
Palas para basura15UnidadPALA PUNTA REDONDAPALA PUNTA REDONDA , SEGUN COTIZACION $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
27112001
Machetes15UnidadHACHA DE MANO PROFESIONAL 1.500GR CON MANGO DE FIBRA Y GOMAHACHA DE MANO PROFESIONAL 1.500GR CON MANGO DE FIBRA Y GOMA, SEGUN COTIZACION $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
24101505
Carretilla hidráulica6UnidadCARRETILLA LIVIANA 60LT,CARRETILLA LIVIANA 60LT, SEGUN COTIZACION $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
27112002
Azadones15UnidadAZADON MANGO DE ACERO NEGROAZADON MANGO DE ACERO NEGRO , SEGUN COTIZACION $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
46161508
Delimitadores o conos de tráfico15UnidadCONO VIAL PREMIUM 90CMCONO VIAL PREMIUM 90CM, SEGUN COTIZACION $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
Total Neto $ 2.805.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 533.001
TOTAL OC $ 3.338.271