Orden de Compra. Nº3979-19-SE25 "TRANSPORTE 1ER SEMESTRE LICEO JBL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3979-19-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE 1ER SEMESTRE LICEO JBL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3979-11-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen 37
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación CARMEN 33
Comuna Peumo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 33
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUSES SAN LUIS
Razón Social EDUARDO ALEJANDRO NÚÑEZ GODOY
R.U.T. 16.179.402-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUSES SAN LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos105Unidad no definidaTRASLADO DIARIO DE ALUMNOS/AS EN UN BUS, RECORRIDO: DESDE PUENTES DE SAN JOSÉ DE MARCHIGÜE, PATAGUA CERRO, CRUCE EL TOCO, PATAGUA CERRO LA TORINA, PICHIDEGUA, PUENTE CODAO, SANTA ELENA DE CODAO A LICEO JEAN BUCHANAN, IDA Y VUELTA PARA 22 DÍAS DEL MES DE MARZO, 21 DÍAS DE ABRIL, 20 DÍAS DE MAYO,20DÍAS DE JUNIO, 22 DÍAS DE JULIO DE 2025TRASLADO DIARIO DE ALUMNOS/AS EN UN BUS, RECORRIDO: DESDE PUENTES DE SAN JOSÉ DE MARCHIGÜE, PATAGUA CERRO, CRUCE EL TOCO, PATAGUA CERRO LA TORINA, PICHIDEGUA, PUENTE CODAO, SANTA ELENA DE CODAO A LICEO JEAN BUCHANAN, IDA Y VUELTA PARA 22 DÍAS DEL MES DE M $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550.000 $ 11.550.000
78111808
Arriendo de vehículos105Unidad no definidaTRASLADO DIARIO DE ALUMNOS/AS EN 01 BUS, RECORRIDO DESDE CENTRO DE LAS CABRAS, TERMINAL DE LAS CABRAS, LAS ACACIAS, PARADERO EUCALIPTUS LA ESPERANZA, PARADERO 13, LA ROSA A LICEO JEAN BUCHANAN IDA Y VUELTA PARA 22 DÍAS DEL MES DE MARZO, 21 DÍAS DE ABRIL, 20 DÍAS DE MAYO,20DÍAS DE JUNIO, 22 DÍAS DE JULIO DE 2025TRASLADO DIARIO DE ALUMNOS/AS EN 01 BUS, RECORRIDO DESDE CENTRO DE LAS CABRAS, TERMINAL DE LAS CABRAS, LAS ACACIAS, PARADERO EUCALIPTUS LA ESPERANZA, PARADERO 13, LA ROSA A LICEO JEAN BUCHANAN IDA Y VUELTA PARA 22 DÍAS DEL MES DE MARZO, 21 DÍAS DE ABRIL $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550.000 $ 11.550.000
Total Neto $ 23.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 23.100.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.