Orden de Compra. Nº1175-566-SE25 "SERVICIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS FUERZA PARA ESTABLECIMIENTOS MESES DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO 2025.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-566-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS FUERZA PARA ESTABLECIMIENTOS MESES DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO 2025.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-76-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1261
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 969
Comuna
Impuesto 387410
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Alberto
Razón Social TELECOMUNICACIONES CARLOS ALBERTO RIOS GARRIDO EIR
R.U.T. 76.212.103-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes1UnidadDETALLE DE ACUERDO A MEMO ADJUNTO N* 043 DEL 26.03.2025. ADJUNTO.-SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS Y FUERZA PARA ESTABLECIMIENTOS SSAS, MES DE DICIEMBRE 2024.- MESES DE ENERO, FEBRERO 2025.- $ 2.039.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.039.000 $ 2.039.000
Total Neto $ 2.039.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 387.410
TOTAL OC $ 2.426.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.