Orden de Compra. Nº1155683-52-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-7-LE24,fumigación sanitización 1 Semestre 2025 para Depto DEPRIF Ñuble (VCL)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155683-52-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-7-LE24,fumigación sanitización 1 Semestre 2025 para Depto DEPRIF Ñuble (VCL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155683-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 65
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. O'Higgins 3430 Panamericana Norte
Comuna Chillán
Impuesto 428697,38
Dirección de Envío de la Factura Av. O'Higgins 3430 Panamericana Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUMIPLAGA
Razón Social CÉSAR LEONARDO SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
R.U.T. 9.029.341-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUMIPLAGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85111513
Servicios de desinsectación1UnidadServicio de fumigación, desinsectación, desratización, control de palomas, control de murciélagos, sanitización en oficinas y en bases de brigadas del Departamento de Protección contra Incendios Forestales correspondiente al 1 Semestre 2025Servicio de fumigación, desinsectación, desratización, control de palomas, control de murciélagos, sanitización en oficinas y en bases de brigadas del Departamento de Protección contra Incendios Forestales correspondiente al 1 Semestre 2025 $ 2.256.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256.302 $ 2.256.302
Total Neto $ 2.256.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 428.697
TOTAL OC $ 2.684.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.