Orden de Compra. Nº1233631-8-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233631-8-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte de Romeral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233631-8-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233631-8-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Deporte de Romeral
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Romeral
R.U.T. 65.091.718-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Romeral
R.U.T. 65.091.718-9
Dirección de Facturación OSCAR BONILLA 64
Comuna Romeral
Impuesto 23826
Dirección de Envío de la Factura OSCAR BONILLA 64
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLA ISABEL LOPEZ CONTRERAS
Razón Social CARLA ISABEL LOPEZ CONTRERAS
R.U.T. 16.518.620-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLA ISABEL LOPEZ CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad SERVICIO DE CATERING PARA GRUPO MUSICAL CIERRE JUEGOS DE VERANO. DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: 18 AGUAS MINERALES 600ML, 50 TAPADITOS TIPO COCTEL VARIEDADES SURTIDAS, 5 BOTELLAS DE JUGO 1,5 L, 5 BEBIDAS 3 LTS, 50 PASTELITOS DULCES TIPO CÓCTEL VARIEDADES SURTIDAS, 2 BOLSAS DE HIELO. LA ATENCIÓN DEBE INCLUIR MESAS, MANTELES, SERVICIOS, LOZA, PERSONAL PARA SERVIR EL DÍA VIERNES 02 DE FEBRERO DEBE ESTAR INSTALADO A LAS 18:00 HRS EN GIMNASIO MUNICIPAL OSCAR BONILLA N°64 ROMERAL.  $ 125.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.400 $ 125.400
Total Neto $ 125.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.826
TOTAL OC $ 149.226


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.933.351-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.518.620-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.