Orden de Compra. Nº509143-32-AG24 "INSUMOS PARA CAPACITACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 509143-32-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CAPACITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABAST-CAPACITACION
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6803
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación BRASIL Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 4769
Dirección de Envío de la Factura BRASIL Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cecilia Ramírez
Razón Social CECILIA ADRIANA DE LOURDES RAMÍREZ TOLOSA
R.U.T. 10.038.102-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cecilia Ramírez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE STEVIA 270 MLENDULZANTE STEVIA 270 ML $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
50201706
Café1Unidad1 TARRO DE CAFE INSTANTANEO 400 GR1 TARRO DE CAFE INSTANTANEO 400 GR $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40UnidadVASOS DESECHABLES PARA CAFEVASOS DESECHABLES PARA CAFE $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico40UnidadCUCHARAS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramo1 KILO DE AZUCAR1 KILO DE AZUCAR $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
Total Neto $ 25.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.769
TOTAL OC $ 29.869


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.038.102-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto