Orden de Compra. Nº
1388-38-AG24
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Servicio de Productora Jornada Actividad Fisica y la Cultura: 1388-42-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1388-38-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de Productora Jornada Actividad Fisica y la Cultura: 1388-42-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Proveedor señala mediante mail que no realizará la actividad y que no aceptará la OC, se le solicita que lo realice mediante plataforma mercado púbico, pero tampoco lo hace ni contesta los correos o llamados posteriores.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T.
61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T.
61.948.500-9
Dirección de Facturación
Rosita Renard N°1191
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
287115,65
Dirección de Envío de la Factura
Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VOLYA LIMITADA
Razón Social
COMERCIALIZADORA VOLYA LIMITADA
R.U.T.
77.994.089-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VOLYA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal
3
Unidad no definida
Árbitros (2). Se solicita la presencia de 2 árbitros. Presencia de 2 árbitros debidamente uniformados con Tarjetas y pito, en horario de 08:45 a 14:00 horas, los días 26-27 de noviembre y 4 de diciembre. Primeros Auxilios (1). Presencia de un/a Técnico paramédico con su botiquín y en el horario de 09:00 a 14:30 horas, los días 26-27 de noviembre y 4 de diciembre (Adjuntar a la cotización información profesional o CV)
$ 87.629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.887
$ 262.887
50202301
Agua
8
Bidón
Considerar vasos para los asistentes (300 cada día de la primera a fecha y 150 en la segunda fecha respectivamente) Considerar 4 bidones en 1 fecha (26 y 27 Nov) y 4 bidones la segunda fecha (4 de diciembre)
$ 32.859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.872
$ 262.872
49101702
Trofeos
7
Unidad
3 copas color oro grabadas 1° lugar “3° Campeonato futbolito DEPROV Oriente” , 2 copas color plata grabadas con 2° lugar “ 3° Campeonato futbolito DEPROV Oriente “ y 2 copas color bronce grabadas con “3 ° lugar 3° Campeonato futbolito DEPROV Oriente”. Se requieren para el 4 de diciembre.
$ 37.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.486
$ 262.486
49101701
Medallas
200
Unidad
Circular de 4 centímetros con logo en el centro , (se adjunta modelo).
$ 1.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 212.600
$ 212.600
80161507
Servicios Audio Visuales
1
Unidad
Sistema de Amplificación, el cual debera contener: 1 Mixer o mesa de sonido, 1 Amplificador 1000 watts, 2 Altavoz (parlantes) Aéreos o Monitor de 500watts, 2 Micrófonos Profesionales inalámbricos. Personal que opere dicho sistema El Sistema de Amplificación solicitado se requiere que esté funcionando los días los días 26-27 de Noviembre y 4 de diciembre, de 09:00 a 14:30 horas.
$ 262.878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.878
$ 262.878
48101711
Dispensadores de agua embotellada
4
Unidad
4 dispensadores eléctricos para agua fría en cada jornada
$ 61.853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.412
$ 247.412
Total Neto
$ 1.511.135
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 287.116
TOTAL OC
$ 1.798.251
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.477.792-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.657.159-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.994.089-6
Ver adjunto