Orden de Compra. Nº3483-90-AG25 "FP_MATERIALES CUADRA DE SLCs"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-90-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra FP_MATERIALES CUADRA DE SLCs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 325185 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 60648
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AZOLAS
Razón Social COMERCIAL FREJAI LIMITADA
R.U.T. 78.801.420-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA AZOLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadPINTURA COLOR OCRE 592328X- E/A TOPEZ 2000 B/A 5GL  $ 81.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.177 $ 243.177
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO FIBRA ANTIGOTA 23CM  $ 5.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.543 $ 15.543
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO POLIESTER 11CM  $ 3.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.054 $ 9.054
31211909
Bandejas de pintura3UnidadBANDEJA PLASTICA NEGRA 23CM  $ 2.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468 $ 6.468
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTA MASK UNIV 50X50  $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.695 $ 8.695
27112601
Espátulas para enmasillar3UnidadMULTIESPATULA ACERO TOPEX  $ 5.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.677 $ 16.677
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA P/METAL 9X11 N.120  $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260
31211904
Brochas4UnidadBROCO CONDOR BLACK   $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.956 $ 6.956
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS MINERAL 1 LITRO  $ 2.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
Total Neto $ 319.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.648
TOTAL OC $ 379.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.