Orden de Compra. Nº3927-20-AG25 " Adquisición de material de aseo, Escuela de Puninque, Ord.28, Presupuesto Daem 2025.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-25-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3927-20-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de aseo, Escuela de Puninque, Ord.28, Presupuesto Daem 2025.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-25-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 19957,98
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LOS PELLINES SPA
Razón Social COMERCIAL LOS PELLINES SPA
R.U.T. 76.467.439-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL LOS PELLINES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131613
Sujeción para la escoba o la fregona1PackAdquisición de material de aseo, Escuela de Puninque, Ord.28, Presupuesto Daem 2025. De acuerdo a archivo adjunto.Adquisición de material de aseo, Escuela de Puninque, Ord.28, Presupuesto Daem 2025. $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.042 $ 105.042
Total Neto $ 105.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.958
TOTAL OC $ 125.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.266.280-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.101.164-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.