1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3927-20-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de material de aseo, Escuela de Puninque, Ord.28, Presupuesto Daem 2025.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-25-COT25. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
19957,98 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL LOS PELLINES SPA |
Razón Social |
COMERCIAL LOS PELLINES SPA
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R.U.T. |
76.467.439-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL LOS PELLINES SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131613
| Sujeción para la escoba o la fregona | 1 | Pack | Adquisición de material de aseo, Escuela de Puninque, Ord.28, Presupuesto Daem 2025. De acuerdo a archivo adjunto. | Adquisición de material de aseo, Escuela de Puninque, Ord.28, Presupuesto Daem 2025. |
$ 105.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.042
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$ 105.042
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Total Neto
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$ 105.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.958
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$ 125.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.