1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3508-378-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3508-29-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
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R.U.T. |
69.230.500-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
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R.U.T. |
69.230.500-0 |
Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 254 |
Comuna |
Chonchi
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Impuesto |
196015,02 |
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 254 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados |
Razón Social |
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171903
| Llantas o ruedas para camiones | 2 | Unidad | LLANTA 8,25 X 22,5 EUROPEA ACERO | SOLICITUD DE PEDIDO N.79 TALLER MUNICIPAL Y COTIZACION N.708126274 |
$ 68.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.880
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$ 136.880
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31163003
| Embragues metálicos | 1 | Unidad | KIT EMBRAGUE | |
$ 894.778,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 894.778
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$ 894.778
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Total Neto
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$ 1.031.658
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 196.015
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$ 1.227.673
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.