1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4329-98-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
13-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4329-46-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 220 |
Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
6863,18 |
Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 220 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SP Suministros Print |
Razón Social |
SUMINISTROS PRINT SPA
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R.U.T. |
77.178.157-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SP Suministros Print |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 10 | Caja | CAJA DE LAPIZ TORRE DE 12 UNIDADES DE 1.0 MM | |
$ 2.460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.600
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$ 24.600
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | Unidad | separadores adhesivos de colores | |
$ 152,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.520
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$ 1.520
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Total Neto
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$ 26.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.002
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IVA 19 %
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$ 6.863
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$ 42.985
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.