1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1506-20-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
13-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Minuta para departamento SSR Región del Maule |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca |
Comuna |
Talca
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Impuesto |
37528,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
17-03-2025 |
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Proveedor |
ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS |
Razón Social |
LORNA BEATRIZ ALAMOS PROVOSTE
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R.U.T. |
14.092.655-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 20 | Talonario | 20 Talonarios de 50 set, foliados desde el N° 1001 en adelante, en triplicado, tamaño oficio, según modelo adjunto.
Colocar en Factura código de pago DOH 810-TALCA | 20 Talonarios de 50 set, foliados desde el N° 1001 en adelante, en triplicado, tamaño oficio, según modelo adjunto.
Colocar en Factura código de pago DOH 810-TALCA |
$ 9.876,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.520
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$ 197.520
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Total Neto
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$ 197.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.529
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$ 235.049
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.