Orden de Compra. Nº1057501-9263-AG24 "LOGIST COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS 1057501-4832-COT24 JULIO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-9263-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra LOGIST COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS 1057501-4832-COT24 JULIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14370
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 205656
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frenos total E.I.R.L
Razón Social REPUESTOS JUAN GUILLERMO LOPEZ MORALES E.I.R.L.
R.U.T. 77.109.573-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Frenos total E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos3Unidad34-100-100-046-00 DISCO DE FRENO DELANTERO P/MERCEDES BENZ SPRINTER 314   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
25171718
Kits de reparación de frenos6Unidad33-660-400-028-00 SILICONA EN SPRAY   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles2Unidad34-300-300-004-00 NEUMATICOS 235/65 R16C   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles2Unidad34-100-100-148-00 NEUMATICO 225/75 R16C PARA VEHI MERCEDES 415   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
25171718
Kits de reparación de frenos3Juego34-100-100-189-00 PASTILLAS DELANTERAS C/SENSOR DE DESGASTE P/MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI AÑO 2008   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
Total Neto $ 1.082.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.656
TOTAL OC $ 1.288.056


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.801.615-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.433.050-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.079.773-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.584.658-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.548.583-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.109.573-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.705.219-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.682.364-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.859.224-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.