Orden de Compra. Nº967384-32-SE23 "FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO LICITACIÓN 967384-4-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 967384-32-SE23
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO LICITACIÓN 967384-4-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 967384-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro zona de Salud "Coyhaique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 570107/024-2023 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Facturación Av. Ejército s/n
Comuna Coyhaique
Impuesto 343037,78
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Fernando
Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
R.U.T. 76.194.668-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadSUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO CONFORME A VALORES ADJUDICADOS EN ANEXO N°1 OFERTA ECONOMICA. PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE $ 3.000.000 IVA incluido hasta el 30 de noviembre del 2024.Suministro de Útiles de Escritorio. De Acuerdo a Anexo N°1 Oferta Económico $ 1.805.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.805.462 $ 1.805.462
Total Neto $ 1.805.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 343.038
TOTAL OC $ 2.148.500