Orden de Compra. Nº2297-505-AG25 "ADQUISICION DE ZAPATAS DE 10 Y 25 CM PARA DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, PBYS N° 1812, ID. 1911406, MSL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-423-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-505-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ZAPATAS DE 10 Y 25 CM PARA DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, PBYS N° 1812, ID. 1911406, MSL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-423-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación MACKENNA 851
Comuna Osorno
Impuesto 124450
Dirección de Envío de la Factura MACKENNA 851
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEOVIALE
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA
R.U.T. 76.397.758-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEOVIALE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101720
Zapatas perfiladoras de zanjadora1UnidadADQUISICION DE ZAPATAS DE 10 CM PARA DEMARCACIÓN FABRICADA EN ACERO DE 5 MM. DE ESPESOR PATINES DE 38X8 MM.  $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
22101720
Zapatas perfiladoras de zanjadora1UnidadADQUISICION DE ZAPATAS DE 25 CM PARA DEMARCACIÓN FABRICADA EN ACERO DE 5 MM. DE ESPESOR PATINES DE 38X8 MM.  $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 625.000
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 124.450
TOTAL OC $ 779.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.