Orden de Compra. Nº1057390-247-AG25 " Compra de materiales cerco perimetral SSAN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057390-247-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales cerco perimetral SSAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 627
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Facturación ILABACA 752, ANGOL
Comuna Angol
Impuesto 30753,4
Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadMateriales: hormigón rápido 25 kg UNI 22 Careta Fotosensible-Mascara Soldar Fotosensible UNI 1 Guante profesional cabritilla C/U 10 Escuadra Metálica Triangular 7" Aluminio 10563 C/U 1 Pomel 1/2" 80 mm Plateado 2 unidades UNI 4 Pomel con golilla 3/4"x4" 2 unidades UNI 4 Escuadra metálica 24" x 16" C/U 1 Requesitos excluyentes: El proveedor deberá ofertar el 100% del total de los materiales, de lo contrario su oferta no será considerada admisible y debe adjuntar cotización. Según Adjunto.  $ 161.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.860 $ 161.860
Total Neto $ 161.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.753
TOTAL OC $ 192.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.