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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057390-247-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de materiales cerco perimetral SSAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Facturación |
ILABACA 752, ANGOL |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
30753,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ILABACA 752, ANGOL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | Materiales:
hormigón rápido 25 kg UNI 22
Careta Fotosensible-Mascara Soldar Fotosensible UNI 1
Guante profesional cabritilla C/U 10
Escuadra Metálica Triangular 7" Aluminio 10563 C/U 1
Pomel 1/2" 80 mm Plateado 2 unidades UNI 4
Pomel con golilla 3/4"x4" 2 unidades UNI 4
Escuadra metálica 24" x 16" C/U 1
Requesitos excluyentes: El proveedor deberá ofertar el 100% del total de los materiales, de lo contrario su oferta no será considerada admisible y debe adjuntar cotización. Según Adjunto. | |
$ 161.860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.860
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$ 161.860
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Total Neto
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$ 161.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.753
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$ 192.613
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.