Orden de Compra. Nº948-99-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-58-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-99-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-58-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 248 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 55544,98
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA EPSON 555 AMARILLA  $ 18.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.020 $ 36.020
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA EPSON 554 NEGRA  $ 18.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.004 $ 36.004
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA EPSON 555 MAGENTA  $ 18.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.020 $ 36.020
44103103
Tóner1UnidadUNIDAD TONER TN-411 (COLOR CYAN) SUG. BROTHER  $ 55.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.885 $ 55.885
44103103
Tóner1UnidadUNIDAD TONER TN-411 ( COLOR AMARILLO) -SUGIERE BROTHER  $ 56.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.606 $ 56.606
44102001
Lámina para plastificar1UnidadTERMOLAMINADOS PARA OFICIO 0,5 125 MIC PARA 1OO UNID  $ 10.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.395 $ 10.395
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA EPSON 555 CYAN  $ 18.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.020 $ 36.020
Total Neto $ 266.950
Descuento $ 0
Cargos $ 25.392
IVA  19  % $ 55.545
TOTAL OC $ 347.887


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.067.436-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.255.592-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto