1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1028897-176-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SP 45/71 Adquisición de recarga de Bidones de 20 Lts de Agua Purificada para Escuela Pública Coi Coi, RBD 6539, Gral, nhm |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
|
R.U.T. |
65.154.272-3 |
Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
Comuna |
Carahue
|
Impuesto |
45600 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AGUAS ZUIVER |
Razón Social |
AGUAS RÍO BLANCO SPA
|
R.U.T. |
77.160.945-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
AGUAS ZUIVER |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 80 | Unidad | Recargas de Bidones 20 Lts de agua purificada para Escuela Pública Coi Coi
RBD:6539 | |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 240.000
|
$ 240.000
|
|
Total Neto
|
$ 240.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 45.600
|
$ 285.600
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.