Orden de Compra. Nº483-203-AG25 "Compra ágil: 483-119-COT25 INSUMOS ALIMENTACION DESECHABLE "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 483-203-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 483-119-COT25 INSUMOS ALIMENTACION DESECHABLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Contulmo
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO
R.U.T. 61.607.103-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 881 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO
R.U.T. 61.607.103-3
Dirección de Facturación Las Araucarias 1075
Comuna Contulmo
Impuesto 128592
Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMBER PACK
Razón Social IMPORTADORA GONZALO BERNASCONI E.I.R.L.
R.U.T. 76.672.167-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMBER PACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica200UnidadPALOS DE BROCHETAS   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3600UnidadVASOS DESECHABLES 11 ONZAS (PARA CAFÉ) SIN TAPA 250/300 ML APROX  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
31181702
Empaquetaduras12UnidadALUSA FILM 300 MTS  $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.200 $ 76.200
31181702
Empaquetaduras12UnidadALUSA FOIL 100 MTS  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
41122808
Bandejas de uso general200UnidadBANDEJA CIRCULAR DE CARTÓN (DESECHABLE) CON BLONDA  $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 676.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.592
TOTAL OC $ 805.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.