Orden de Compra. Nº3480-101-AG25 "ADQUISICION DE COLACIONES_S3 compra ágil: 3480-102-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-101-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES_S3 compra ágil: 3480-102-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN POR NO ENTREGA DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación O´higgins 1201, Osorno
Comuna Los Lagos
Impuesto 10410,1
Dirección de Envío de la Factura O´higgins 1201, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA ORIETTA MAQUEHUE CARMONA
Razón Social OLGA ORIETTA MAQUEHUE CARMONA
R.U.T. 10.670.633-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OLGA ORIETTA MAQUEHUE CARMONA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202309
Bebida energética o deportiva3UnidadPACK DE 12 JUGOS ISOTONICOS GATODARE 750 CCPACK DE 12 JUGOS ISOTONICOS GATODARE 750 CC $ 11.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
50221202
Cereales en barra4UnidadPACK DE 8 CEREAL BARPACK DE 8 CEREAL BAR $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate1UnidadBOMBONES CAREZZABOMBONES CAREZZA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
Total Neto $ 44.890
Descuento $ 0
Cargos $ 9.900
IVA  19  % $ 10.410
TOTAL OC $ 65.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.670.633-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.