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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-1656-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-1305-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
27550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA ENTRE MAR y LAGO SPA. |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA ENTRE MAR Y LAGO SPA
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R.U.T. |
77.106.422-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA ENTRE MAR y LAGO SPA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60122401
| Fragmentos de vidrios de colores | 1 | Unidad | REPOSICION DE VIDRIO EN PUERTA LATERAL DE FUERTE REINA LUISA DE MEDIDAS APROXIMADAS 1,95 DE ALTO, 75 CMS DE ANCHO, PBYS 2942, IDDOC 1846275 | |
$ 145.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.000
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$ 145.000
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Total Neto
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$ 145.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.550
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$ 172.550
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.