Orden de Compra. Nº3316-11-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3316-1-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3316-11-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3316-1-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 41135
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor baterias moar
Razón Social COMERCIALIZADORA MOAR SPA
R.U.T. 77.257.835-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal baterias moar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas200UnidadPILAS AA (DURACELL)CONFORME A REQUERIMIENTO COMPRA AGIL $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
44122103
Corchetes8CajaCORCHETES ENGRAPADORA DE 26/6 (CAJAS DE 5000 UNIDADES)CONFORME A REQUERIMIENTO COMPRA AGIL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
44111506
Taco calendario30UnidadTACO CALENDARIO 110 X 170 AÑO 2024CONFORME A REQUERIMIENTO COMPRA AGIL $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
Total Neto $ 216.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.135
TOTAL OC $ 257.635


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.876.369-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.484.483-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.365.521-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.645.647-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.257.835-0 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.576.352-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.039.868-1 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.433.517-K Ver adjunto