Orden de Compra. Nº3504-4901-SE25 "UTILES DE ASEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-4901-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4482-1-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 7572,8946
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131613
Sujeción para la escoba o la fregona1Unidad no definidaESCOBILLONESCOBILLON $ 14.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874
12352310
Siliconas1Unidad no definidaRENOVADOR DE GOMA RENOVADOR DE GOMA $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235
12352310
Siliconas1Unidad no definidaSILICONA SILICONA $ 4.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.773 $ 4.773
53131628
Shampoo1Unidad no definidaSHAMPOO VEHICULO SHAMPOO VEHICULO $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definidaPAÑO MICROFIBRA PAÑO MICROFIBRA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
42132205
Guantes quirúrgicos1Unidad no definidaGUANTE LAVADO VEHICULOSGUANTE LAVADO VEHICULOS $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
47131603
Esponjas1Unidad no definidaESPONJA VEHICULO ESPONJA VEHICULO $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
12352310
Siliconas6Unidad no definidaAROMATIZANTE AROMATIZANTE $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.796 $ 5.798
Total Neto $ 39.856
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 7.573
TOTAL OC $ 47.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.