1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1217466-37-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION compra ágil: 1217466-8-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
MUSEO HISTÓRICO NACIONAL DOS |
Razón Social |
MUSEO HISTÓRICO NACIONAL
|
R.U.T. |
60.905.003-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUSEO HISTÓRICO NACIONAL
|
R.U.T. |
60.905.003-9 |
Dirección de Facturación |
PLAZA DE ARMAS 951 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
222382,84 |
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE ARMAS 951 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
fcredes |
Razón Social |
FC REDES SPA
|
R.U.T. |
76.887.841-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
fcredes |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101601
| ampolletas halógenas | 1 | Pack | Se adjunta pdf, con detalle de los productos a ofertar, el listado debe venir completo. | |
$ 1.145.226,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.145.226
|
$ 1.145.226
|
|
Total Neto
|
$ 1.145.226
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 25.210
|
IVA 19 %
|
$ 222.383
|
$ 1.392.819
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.