Orden de Compra. Nº3994-451-AG24 "ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3994-451-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial
Comuna Olivar
Impuesto 183926,08
Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Refugios SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA REFUGIOS SPA
R.U.T. 77.867.499-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Refugios SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112005
Partes o accesorios para estación de trabajo o mueble de computación1UnidadADQUISICION DE INSUMOIS INFORMATICOS  $ 968.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 968.032 $ 968.032
Total Neto $ 968.032
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.926
TOTAL OC $ 1.151.958


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.867.499-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.443.232-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.443.232-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.909.636-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.146.619-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.