1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1211839-6898-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-92-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
|
R.U.T. |
70.856.400-1 |
Dirección de Facturación |
Gandarillas 93 |
Comuna |
Puente Alto
|
Impuesto |
251967,17 |
Dirección de Envío de la Factura |
Gandarillas 93 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Luz de Curauma |
Razón Social |
COMERCIAL LUZ DE CURAUMA SPA
|
R.U.T. |
76.845.316-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Luz de Curauma |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42171917
| Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios | 1 | Unidad | Maleta de comando Pelican SCI-3100 o similar
REVISAR ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIAS Y FOTO DE REFERENCIA. | |
$ 1.326.143,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.326.143
|
$ 1.326.143
|
|
Total Neto
|
$ 1.326.143
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 251.967
|
$ 1.578.110
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.