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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2289-431-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-227-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
transportes maria angelica |
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Razón Social |
TRANSPORTES MARÍA ANGÉLICA CÁRDENAS GALINDO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.671.764-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
transportes maria angelica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20102301
| Transportes de personal | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRASLADO PARA 20 PERSONAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL FRUTILLAR-PUCON IDA Y REGRESO EL DIA SABADO 20 DE 2024, SALIDAD DESDE PLAZA DE FRUTIILAR A LAS 06:00 APROX. REGRESO A LAS 18:00 APROX. PARTICIPACION DE LIGA SAESA. | |
$ 499.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 499.990
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$ 499.990
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Total Neto
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$ 499.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 499.990
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.