Orden de Compra. Nº2450-223-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-165-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-223-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-165-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 162 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO
Comuna La Serena
Impuesto 141170
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPROPAR SPA
Razón Social SPROPAR SERVICES & RENTAL SPA
R.U.T. 76.328.757-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SPROPAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaSERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION, "FESTIVAL VIVA GABRIELA" PARA EL DÍA 11/04/2025, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.-  $ 743.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.000 $ 743.000
Total Neto $ 743.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.170
TOTAL OC $ 884.170


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.467.281-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.875.394-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.108.341-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.