Orden de Compra. Nº2311-2746-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2311-38-COT25 TINETAS DE PINTURAS Y MATERIALES SALA DE REHABILITACION "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-2746-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2311-38-COT25 TINETAS DE PINTURAS Y MATERIALES SALA DE REHABILITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema PRESUPUESTO 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 63745,95
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA ZABE SPA
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA ZABE SPA
R.U.T. 76.218.541-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA ZABE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar5Unidad5 RODILLOS DE PELO CORTO 7". SE ADJUNTA FOTO REFERENCIA  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
31211904
Brochas3Unidad3SET, DE TRES BROCHAS CERDA NATURAL 3/4" + 1 1/2" + 2 1/2".  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad4 TINETAS DE 4 GALONES DE PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO (MATE O SEMIBRILLO)TIPO HOGAR Y FACHADA MARCA TRICOLOR O CALIDAD SUPERIOR. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Y FOTO REFERENCIAL.   $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520
Total Neto $ 330.505
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 63.746
TOTAL OC $ 399.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.