Orden de Compra. Nº5742-44-AG25 "5742-24-COT25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL COLEGIO SAN JOSÉ SAAT"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5742-44-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 5742-24-COT25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL COLEGIO SAN JOSÉ SAAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 204 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 142861
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Atlantis SpA
Razón Social INVERSIONES ATLANTIS SPA
R.U.T. 77.669.365-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Atlantis SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121521
Lápices de acuarela1Unidad no definidaRevisar anexo con listado de productos solicitados. * Se adjudicará solo si ofertan todos los productos solicitados * Se solicita a los oferentes presentar su oferta incluyendo cotización formal, la cual debe contener claramente las especificaciones del producto ofertado Solo se evaluarán las propuestas que cumplan con estos requisitos.   $ 751.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751.900 $ 751.900
Total Neto $ 751.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.861
TOTAL OC $ 894.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.