Orden de Compra. Nº1088-50-AG25 "MATERIALES DE ASEO PARA PNPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1088-20-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1088-50-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA PNPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1088-20-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra III Región - Oficina Regional de Atacama
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ 55
Comuna Copiapó
Impuesto 34746,82
Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico36UnidadPAPEL HIGENICO RETAIL  $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.580 $ 59.580
14111703
Toallas de papel18UnidadTOALLA DE PAPEL RETAIL  $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.228 $ 15.228
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA DE BASURA MEDIDAS 70X90  $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.350 $ 36.350
47131803
Desinfectantes domésticos30LitroCLORO EN FORMATO DE LITRO  $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.980 $ 34.980
47131821
Compuestos desengrasantes20LitroLAVALOZA CONCENTRADO FORMATO DE LITRO  $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.820 $ 26.820
47131805
Limpiadores de uso general8LitroLIMPIADOR DE PISOS EN FORMATO DE LITRO  $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
Total Neto $ 182.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.747
TOTAL OC $ 217.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.