1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4525-458-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4525-578-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
Dirección de Facturación |
EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 |
Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
42314,14 |
Dirección de Envío de la Factura |
EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GRANJA EDUCATIVA PATAGUAL EIRL |
Razón Social |
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SERVICIO MOVIL DE COMIDAS ALFREDO SAEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.929.553-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRANJA EDUCATIVA PATAGUAL EIRL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151701
| Parques temáticos | 53 | Unidad | entradas a granja educativa que contengan visita guiada, paseos en caballo y pony, zona de picnic y zona de juego que estén ubicado dentro del radio de concepción, evaluara según acta adjunta, para días martes 24.09.2024 y jueves 26.09.2024 de 10.00 a 13.00 y 14.00 a 17.00 a coordinar , ver adjuntos | |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 222.706
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$ 222.706
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Total Neto
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$ 222.706
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.314
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$ 265.020
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.