Orden de Compra. Nº4778-173-AG25 "RELE-SOLICITUD DE COMPRA N° 001-2025;INFRAESTRUCTURA; compra ágil: 4778-31-COT25.-ITEM 2206001.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4778-173-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra RELE-SOLICITUD DE COMPRA N° 001-2025;INFRAESTRUCTURA; compra ágil: 4778-31-COT25.-ITEM 2206001.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantención HR Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8198
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion
Comuna Coyhaique
Impuesto 340568,92
Dirección de Envío de la Factura Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA ELECTROFER & CONSTRUVAL LIMITADA
R.U.T. 77.514.261-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería20UnidadSE REQUIERE;LLAVE MONOMANDO LAVAPLATO COLOMBA 10 LLAVE COMBINACION DE LAVAPLATOS 10 TAPAS WC 30 SIFON LOA 11/4-1 1/2 20 SIFON REGIO 1 1/4 10 ADHESIVO 700SlLlC BC031 Omi AGRX 10 ADHESIVO 700 SILIC TRA 31 Omi AGRX 10 SEL ANTIF WC 10 CERAMICA 20x30 BLANCO BR 6 CERAMICA PORCELANATO 60x60 SUPER BLANCO 4 FRAGUE TX BLANCO IKG 8 CORTA AZULEJO RUBI 510 mm C/MALETA TOMA CORRIENTE ARM DOIB IOA BCO 30 INTERRUPTOR ARM 9/12 1 oa BCO 20 CANALETA ELECT IOOX50MMX2MT 10 INTERRUPTOR AUTOMATICO IX16SE REQUIERE;LLAVE MONOMANDO LAVAPLATO COLOMBA 10 LLAVE COMBINACION DE LAVAPLATOS 10 TAPAS WC 30 SIFON LOA 11/4-1 1/2 20 SIFON REGIO 1 1/4 10 ADHESIVO 700SlLlC BC031 Omi AGRX 10 ADHESIVO 700 SILIC TRA 31 Omi AGRX 10 SEL ANTIF WC 10 CERAMICA $ 68.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.363.120 $ 1.363.120
60104904
Kits de electricidad6UnidadSE REQUIERE INSUMOS ELECTRICOS;ALAMBRE 2.5 UHALOGENO BLANCO 3 ALAMBRE WHALOCENO ROJO 3 ALAMBRE 2.5 UHALOGENO VERDE 2 INTERRUPTOR VOLANTE 25 EXTRACTOR DE AIRE 6" 5 CAJAS PLASTICA TIPO CHUQUI 30 SE REQUIERE INSUMOS ELECTRICOS;ALAMBRE 2.5 UHALOGENO BLANCO 3 ALAMBRE WHALOCENO ROJO 3 ALAMBRE 2.5 UHALOGENO VERDE 2 INTERRUPTOR VOLANTE 25 EXTRACTOR DE AIRE 6" 5 CAJAS PLASTICA TIPO CHUQUI 30 $ 71.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.348 $ 429.348
Total Neto $ 1.792.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 340.569
TOTAL OC $ 2.133.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.