1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4778-494-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-08-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
RELE-INFRA.-SOL.COMP.-URG.-N°40-CORTINAS ROLLER |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
Dirección de Facturación |
JORGE IBAR 068-COYHAIQUE MANTENCION |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
40181,58 |
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE IBAR 068-COYHAIQUE MANTENCION |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DECOBLIND |
Razón Social |
SEGURIDAD Y DECORACIÓN JORDAN ALEXIS DIAZ SANCHEZ
|
R.U.T. |
77.275.476-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DECOBLIND |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | INSTALACION | INSTALACION |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
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52131501
| Cortinas | 2 | Unidad | CORTINA ROLLER BLACK OUT LINO 1,30 X 1,30 | CORTINA ROLLER BLACK OUT LINO 1,30 X 1,30 |
$ 64.837,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 129.674
|
$ 129.674
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | CORTINA ROLLER BLACK OUT LINO 0,90 X 1,20 | CORTINA ROLLER BLACK OUT LINO 0,90 X 1,20 |
$ 51.808,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 51.808
|
$ 51.808
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Total Neto
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$ 211.482
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.182
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$ 251.664
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.