Orden de Compra. Nº1191688-95-SE24 "Provisión e Instalación de materiales para habilitación de Dpto de Delitos - Unidad de Victimas - 1191688-43-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1191688-95-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Provisión e Instalación de materiales para habilitación de Dpto de Delitos - Unidad de Victimas - 1191688-43-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191688-43-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera 736
Comuna El Bosque
Impuesto 620958
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Incevag
Razón Social COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA FREDDY EDUARDO VARGA
R.U.T. 77.038.214-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Incevag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1UnidadSe solicita la adquisición de la línea 1 correspondiente a los materiales para la habilitación de Dpto de Delitos - Unidad de Victimas, ubicado en Calle Uno Sur 875. El presupuesto disponible para ésta línea es de $2.600.000Materiales según solicitud emitida $ 2.184.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.200 $ 2.184.200
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadSe solicita la adquisición de la línea 2 correspondiente al suministro e instalación de ventanas para la habilitación de Dpto de Delitos - Unidad de Victimas, ubicado en Calle Uno Sur 875. El presupuesto disponible para ésta línea es de $1.290.000Productos según requerimientos $ 1.084.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084.000 $ 1.084.000
Total Neto $ 3.268.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 620.958
TOTAL OC $ 3.889.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.