1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
439-615-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-07-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-482-COT23 RECARGA DE EXTINTORES PARA ESCUELA LO VALDIVIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia |
R.U.T. |
69.110.200-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia |
R.U.T. |
69.110.200-9 |
Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
8075 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
27-07-2023 |
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Proveedor |
DENNY ALEJANDRO |
Razón Social |
soluciones graficas y publicitarias CREABIVA denny
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R.U.T. |
76.478.842-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DENNY ALEJANDRO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 5 | Unidad | RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KILOS | |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.500
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$ 42.500
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Total Neto
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$ 42.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.075
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$ 50.575
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.