1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2471-378-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
TELFONIA FIJA SALAS CUNAS JARDINES INFANTILES MES OCTUBRE 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2471-3-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
Dirección de Facturación |
ROSAS 530 |
Comuna |
*
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Impuesto |
29837,41 |
Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS 530 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Telefonica Chile S.A./ Telefonia Negocio |
Razón Social |
TELEFONICA CHILE S.A.
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R.U.T. |
90.635.000-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Telefonica Chile S.A./ Telefonia Negocio |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111502
| Servicios telefónicos de larga distancia | 1 | Mes | PAGO MES DE OCTUBRE 2024
SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CADA ESTABLECIMIENTO
FACTURA N°52222670 $186.882.-
NOTA DE CREDITO 11453492 $ 6.-
TOTAL $ 186.876
CODIGO CIENTE 139040067
LICITACION PUBLICA 2471-3-LE23
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$ 157.039,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 157.039
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$ 157.039
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Total Neto
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$ 157.039
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.837
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$ 186.876
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.