Orden de Compra. Nº838794-142-SE24 "SISTEMA DE FACTURACIÓN CAPSAPRIM"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838794-142-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SISTEMA DE FACTURACIÓN CAPSAPRIM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.420-1
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.420-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N VIÑA DEL MAR, INTERIOR HOSPITAL NAVAL
Comuna Viña del Mar
Impuesto 794055,98
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N VIÑA DEL MAR, INTERIOR HOSPITAL NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acepta.com
Razón Social ACEPTA.COM SPA
R.U.T. 96.919.050-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acepta.com
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84111506
Servicios de facturación1UnidadSERVICIO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS TRIBUTARIOS, PARA LA CENTRAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA, POR UN PERÍODO DE 24 MESES. SERVICIO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS TRIBUTARIOS, PARA LA CENTRAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA, POR UN PERÍODO DE 24 MESES. $ 4.179.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.179.242 $ 4.179.242
Total Neto $ 4.179.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 794.056
TOTAL OC $ 4.973.298