1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
577290-29-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 577290-8-COT25 Calzado seguridad DTPR Ñuble |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Subsidio Nacional Transporte Publico |
Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.750-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Subsecretaria de Transportes
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R.U.T. |
61.979.750-7 |
Dirección de Facturación |
Amunategui 139. Santiago |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
50825 |
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139. Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CimmaSeg |
Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES CIMMA SEG LIMITADA
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R.U.T. |
76.035.803-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CimmaSeg |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181601
| Calzado antifuego | 5 | Unidad | Calzado de seguridad unisex. Ver especificaciones en archivo adjunto | Despacho Av Brasil N°444, Chillán |
$ 53.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 267.500
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$ 267.500
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Total Neto
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$ 267.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.825
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$ 318.325
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.