1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1171326-7-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CET AFTA COMPRA MATERIALES ASEO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Gendarmería de Chile CET Antofagasta II Región
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R.U.T. |
61.926.300-6 |
Dirección de Facturación |
Ramon de la Rivere N°1068 |
Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
43551,42 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ramon de la Rivere N°1068 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-03-2025 |
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Proveedor |
IVIAL SERVICIOS SPA |
Razón Social |
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
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R.U.T. |
76.623.919-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IVIAL SERVICIOS SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Esponjas | 150 | Unidad | Virutilla gruesa metálica para ollas | |
$ 719,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.850
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$ 107.850
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52151506
| Contenedores de comida domésticos de usar y tirar | 2 | Unidad | Basurero 50lt. con pedal y tapa (foto referencia) | |
$ 44.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.428
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$ 89.428
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24111503
| Bolsas de plástico | 2 | Rollo | Bolsa 70x90 transparente prepicada para ropa (tintoreria) | |
$ 7.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.970
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$ 15.970
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24111503
| Bolsas de plástico | 2 | Rollo | Bolsa 50x70 transparente prepicada para ropa (tintoreria) | |
$ 7.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.970
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$ 15.970
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Total Neto
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$ 229.218
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.551
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$ 272.769
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.