Orden de Compra. Nº5657-79-AG25 "AVA SAE 107 FOLIO 76 ARTICULOS ACTIVIDADES EDUCACION"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5657-79-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra AVA SAE 107 FOLIO 76 ARTICULOS ACTIVIDADES EDUCACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 135
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Esmeralda 415 COMUNA DE LA UNION
Comuna La Unión
Impuesto 268008,11
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 COMUNA DE LA UNION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS
Razón Social LORNA BEATRIZ ALAMOS PROVOSTE
R.U.T. 14.092.655-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de manuales15UnidadMANUAL C-111 TAPAS EN COUCHE 300 GRS T. CARTA CERRADO INTERIOR 511 PAGINAS EN PAPEL BOND 80 GRS ANILLADO METALICO DOBLE CERO COLOR NIQUEL  $ 14.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.505 $ 218.505
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Impresión de manuales12UnidadMANUALES MOTOSIERRA TAPAS EN COUCHE 300 GRS 4/0 COLOR TERMOLAMINADO 1/0 INTERIOR EN PAPEL BOND 80 GRS TERMINACION ANILLADO DOBLE CERO COLOR NIQUEL T.CARTA CERRADO1/4 COLOR 61 PAGINA   $ 8.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.180 $ 105.180
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Impresión de manuales12UnidadMANUAL MOTOBOMBA TAPAS EN COUCHE 300 GRS 4/0 COLOR TERMOLAMINADO 1/0 INTERIOR EN PAPEL BOND 80 GRS 1/4 COLOR 52 PAGINAS INTERIORES TERMINACION ANILLADO DOBLE CERO COLOR NIQUEL T.CARTA CERRADO   $ 7.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.844 $ 95.844
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Impresión de manuales15UnidadMANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS BASICOS TAPAS IMPRESAS EN ADHESIVO PVC EMPLACADO EN CARTON PIEDRA TERMOLAMINADO 1/0 INTERIOR 42 PAGINAS 4/4 COLOR T.17X24 CMS ANILLADO METALICO DOBLE CERO   $ 23.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.840 $ 351.840
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Impresión de manuales400UnidadCUADERNILLOS DE APUNTES T.11X18 CMS TAPAS DURAS IMPRESAS EN ADHESIVO PVC EMPLACADO EN CARTON PIEDRA DE 2MM INTERIOR 50 HOJAS CUADRICULADAS ANILLADO HORIZONTAL METALICO DOBLE CERO   $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.200 $ 639.200
Total Neto $ 1.410.569
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 268.008
TOTAL OC $ 1.678.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.