|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3373-148-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Regulariza pago servicio de impresora del Instituto |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se cancela por error en fecha de autorización de presupuesto. |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.018-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.018-4 |
|
Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
|
Comuna |
Colina
|
|
Impuesto |
142539,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tecnosop |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA
|
|
R.U.T. |
76.754.000-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Tecnosop |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 3 | Unidad no definida | Arriendo de 03 Impresoras Multifuncionales | Arriendo de 03 Impresoras Multifuncionales |
$ 250.070,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 750.210
|
$ 750.210
|
|
|
Total Neto
|
$ 750.210
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 142.540
|
|
$ 892.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.