Orden de Compra. Nº
1413-181-AG25
"
CP PTO MONTT ADQUIERE COLACIONES PARA LA SS.JJ POR COMPRA ÁGIL N° 1413-67-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1413-181-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
CP PTO MONTT ADQUIERE COLACIONES PARA LA SS.JJ POR COMPRA ÁGIL N° 1413-67-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Los Lagos
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T.
61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 452 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T.
61.004.098-5
Dirección de Facturación
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
84588
Dirección de Envío de la Factura
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Elasur
Razón Social
ELASUR SPA.
R.U.T.
76.717.542-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Elasur
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
120
Unidad
NÉCTAR DE MANZANA (200 ML) COLÚN O EQUIVALENTE
NÉCTAR DE MANZANA (200 ML) COLÚN O EQUIVALENTE
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.400
$ 32.400
50202304
Jugos y néctar envasados
120
Unidad
NÉCTAR DE DAMASCO (200 ML) COLÚN O EQUIVALENTE
NÉCTAR DE DAMASCO (200 ML) COLÚN O EQUIVALENTE
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.400
$ 32.400
50202304
Jugos y néctar envasados
120
Unidad
NÉCTAR DE PIÑA (200 ML) COLÚN O EQUIVALENTE
NÉCTAR DE PIÑA (200 ML) COLÚN O EQUIVALENTE
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.400
$ 32.400
50131701
Leche o productos de mantequilla
120
Unidad
Leche semidescremada Chocolate (200 ml) Colún o equivalente
Leche semidescremada Chocolate (200 ml) Colún o equivalente
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
120
Unidad
Leche semidescremada platano (200 ml) Colún o equivalente
Leche semidescremada platano (200 ml) Colún o equivalente
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
Brownie 62 g nutrabien o equivalente
Brownie 62 g nutrabien o equivalente
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.000
$ 170.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
260
Unidad
65 paquetes de mini vino 35 g, 65 paquete mini mantequilla 35 g, 65 paquetes mini dulcita 35 g y 65 paquetes mini palmeritas 35 g.
65 paquetes de mini vino 35 g, 65 paquete mini mantequilla 35 g, 65 paquetes mini dulcita 35 g y 65 paquetes mini palmeritas 35 g.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
barras de cereal frutos rojos .
barras de cereal frutos rojos .
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
Total Neto
$ 445.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.588
TOTAL OC
$ 529.788
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.