Orden de Compra. Nº1413-181-AG25 "CP PTO MONTT ADQUIERE COLACIONES PARA LA SS.JJ POR COMPRA ÁGIL N° 1413-67-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-181-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CP PTO MONTT ADQUIERE COLACIONES PARA LA SS.JJ POR COMPRA ÁGIL N° 1413-67-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Los Lagos
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 452 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 84588
Dirección de Envío de la Factura AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elasur
Razón Social ELASUR SPA.
R.U.T. 76.717.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados120UnidadNÉCTAR DE MANZANA (200 ML) COLÚN O EQUIVALENTENÉCTAR DE MANZANA (200 ML) COLÚN O EQUIVALENTE $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
50202304
Jugos y néctar envasados120UnidadNÉCTAR DE DAMASCO (200 ML) COLÚN O EQUIVALENTENÉCTAR DE DAMASCO (200 ML) COLÚN O EQUIVALENTE $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
50202304
Jugos y néctar envasados120UnidadNÉCTAR DE PIÑA (200 ML) COLÚN O EQUIVALENTENÉCTAR DE PIÑA (200 ML) COLÚN O EQUIVALENTE $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
50131701
Leche o productos de mantequilla120UnidadLeche semidescremada Chocolate (200 ml) Colún o equivalenteLeche semidescremada Chocolate (200 ml) Colún o equivalente $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50131701
Leche o productos de mantequilla120UnidadLeche semidescremada platano (200 ml) Colún o equivalenteLeche semidescremada platano (200 ml) Colún o equivalente $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadBrownie 62 g nutrabien o equivalenteBrownie 62 g nutrabien o equivalente $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos260Unidad65 paquetes de mini vino 35 g, 65 paquete mini mantequilla 35 g, 65 paquetes mini dulcita 35 g y 65 paquetes mini palmeritas 35 g. 65 paquetes de mini vino 35 g, 65 paquete mini mantequilla 35 g, 65 paquetes mini dulcita 35 g y 65 paquetes mini palmeritas 35 g. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos200Unidadbarras de cereal frutos rojos .barras de cereal frutos rojos . $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 445.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.588
TOTAL OC $ 529.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.